Leverandørreskontro

Leverandørreskontro er en lovpålagt oversikt som viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine,

Sist oppdatert

October 7, 2026

Denne hjelpeartikkelen viser deg hvor du finner leverandørreskontro i Conta.

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine. Hver kunde og leverandør har sin egen reskontro.

Kontoen som brukes for leverandørgjeld «2400 – Leverandørgjeld», men i Conta kan du  dele kontoen opp i reskontroer, slik at du kan se hva som er status på transaksjoner for hver enkelt leverandør.

Leverandørreskontroen under Reskontro

Leverandørreskontro

Du finner leverandørreskontro ved å gå til Meny > Rapporter > Regnskapsrapporter > Reskontro > Leverandørreskontro.

Her får du en status på åpne poster eller periode. Du kan dele det inn etter leverandør, prosjekt og avdeling.

Hver leverandørreskontro ligger listet opp nedover med oversikt over skyldige beløp og status.

Levernadøroversikt

For oversikt og for å legge til nye leverandører, gå til Meny > Regnskap > Leverandører.

Trykk på plusstegn og Leverandør for å registrere ny leverandør. I oversikten vil du finne alle leverandører. Du vil kunne se antall fakturaer du har mottatt av hver enkelt, sum fakturert og status på leverandørreskontoren.

Åpne og lukkede poster

Målet ditt er å lukke postene etter hvert som du betaler regningene fra leverandørene dine. Ved å lukke postene blir transaksjonene ferdig bokført og alt er oppdatert.

Åpne poster kan eksistere som følge av ubetalte fakturaer, øreavrundinger eller andre beløp som ikke har en motpost i regnskapet. Åpne poster bør alltid fikses, enten med korrigering om det er feil, lukke alle åpne poster for øreforskjeller, innhente kreditnota eller lignende.

Innen fakturaene blir registrert som betalt, ligger de på konto «2400 – Leverandørgjeld», på den aktuelle leverandøren.

Merk at summen må være null. To eller flere poster må hukes av for at kontoen skal kunne lukkes.

Reskontroen kan også eksporteres som PDF eller CSV. Velg først hva slags visning du vil ha (datorekke, leverandører og så videre) og klikk på lenkene oppe til høyre.

Når du bruker bankintegrasjonen til å betale regninger med Conta, blir leverandørreskontroen automatisk oppdatert. Du kan spare mye tid på å koble banken til regnskapet og slippe manuelle prosesser.

Lukk poster automatisk

Poster med mellom 0 og 9,99 kroner utestående kan lukkes automatisk. Restbeløpet blir flyttet til en separat konto i regnskapet som håndterer slike beløp.

Du kan velge å lukke disse postene automatisk ved å klikke på «Lukk alle åpne poster».

Aldersfordelt leverandørreskontro

Aldersfordeling av reskontro betyr at du kan se hvilke leverandører du skylder penger til, hvorvidt fakturaene har forfalt, og i så fall hvor lenge siden de skulle ha blitt betalt. Du finner denne rapporten ved å gå til Meny > Rapporter > Regnskapsrapporter > Reskontro > Aldersfordelt leverandørreskontro.

Sjekk at leverandørreskontro er riktig

Hver gang du kjøper noe fra en leverandør, føres salget som minus på kontoen til leverandøren i regnskapet. Når du betaler, fører du det samme beløpet i pluss, og kontoen ender opp i null. Det er dermed enkelt å sjekke om en leverandørreskontro er riktig.

En leverandørreskontro skal normalt ha minusbeløp. Hvis reskontroen har et positivt beløp, har du enten betalt for mye, mangler en faktura fra leverandør eller har mottatt en kreditnota som du ikke har fått utbetalt.

Med reskontroer kan du også sjekke at det du har ført stemmer med det kundene og leverandørene dine har i sitt regnskap. Det kalles å ta avstemming. Da sender du kunden eller leverandøren en oppsummering av reskontroen din, eller ber om å få en fra dem for å sammenligne. Den bør være lik deres versjon.